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  • 2026-05-13 发布于河北
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单位合同审计流程

根据国家有关合同法律法规及单位内部合同管理规定,运用

规范的审计程序和方法,对XX单位订合同、履行合同的过程

和结果进行审计监督、检查、评价和咨询。

L审计内容。

(1)合同的可执行性。

审核合同的内容,确定现有情况下XX单位对某项合同所诃

的标的物是否需要;确定XX单位的人、财、物是否可以满足合

同执行,确定现有的合同是否有相应的财务预算、计划、资金来

源等。

(2)合同的合法合规性。

审核合同的内容,确认合同是否符合国家法律、法规以及单

位内部规定;是否违反公共利益和国家利益;合同对方的主体资

格是否合法;合同对方是否有履行合同的能力等。

(3)合同的完整性。

审核合同的内容,一般包括:当事人的名称或姓名和住所;标

的名称;标的数量、质量;价款或者报酬;履行期限、地点和方

式;违约责任;解决争议的方法及其他必要条款。实施合同审计

时,应该特别注意上述合同必要条款是否完备以及文字表述是否

严谨,还应该特别注意的是某些特殊合同可能还包括一些特殊条

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