医院内部审计工作报告.docx

医院内部审计工作报告

一、审计工作总体概况

本年度,医院内部审计部门在院党委及审计委员会的正确领导下,紧紧围绕医院中心工作,坚持“全面审计、突出重点”的原则,以风险防控为导向,以规范管理、提高效益为目标,依法独立履行内部审计监督职责。审计范围覆盖了财务收支、经济责任、基建修缮、物资采购、大型医疗设备绩效及物价收费等关键领域。全年共完成各类审计项目XX项,其中常规审计项目XX项,专项审计调查XX项,经济责任审计XX项。通过审计,提出审计建议XX条,促进被审计部门建立健全规章制度XX项,为医院完善内部控制、防范经济风险、提升运营效益发挥了重要作用。

在审计方法上,我们积极探索从传统财务审计向管理审

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