医院内部审计管理办法实施细则
第一章总则
第一条为规范医院内部审计工作,加强经济活动管理与监督,防范运营风险,提升资源使用效益,根据《中华人民共和国审计法》《卫生健康系统内部审计工作规定》(国卫财务发〔2021〕26号)《内部审计基本准则》等法律法规及制度要求,结合医院实际,制定本实施细则。
第二条本细则适用于医院本部及所属分支机构、全资或控股企业(以下简称被审计单位)的内部审计活动。
第三条内部审计以规范经济行为、防范经营风险、促进完善治理为目标,重点监督财务收支真实性、经济活动合法性、内部控制有效性及资源配置效益性,服务医院高质量发展。
第四条内部审计遵循以下原则:
(一)独立性
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