- 2
- 0
- 约5.91千字
- 约 8页
- 2026-05-20 发布于河北
- 举报
【审计实操经验】内部审计“潜规则”
内部审计是一个特殊的行业,从事内部审计的人员也是特殊的一群。
他们既要从企业风险治理的角度为东和管理层做好内部顾问,又要
练就扎实的基本功,掌握专业的审计方法和技巧。可以说,无论是作
为企业的“保健医生”还是董事会的“风险顾问”,内审人员都需要
持续不断的提升自己的能力。
做内审,就得小题大做;做内审,就得顺着蛛丝马迹,抽丝剥茧找到
问题症结所在。“财智汇”专家赵晶老师,在内审方面有很深的心得
和实操经验,切合学员的实际工作所需,能够帮助大家迅速掌握审计
实操中的工作技能。
各种类型的审计项目运作,与管理层沟通推进审计发现事项的解决。
一家工厂,负责生产产品卖给中外的关联方销售公司,年销售额
$1OOM(1亿美元)以上,其president也因为身为I
您可能关注的文档
- (5月黄金档)高考语文 冲刺秘籍 高考语文病句类型讲解.pdf
- (100题)安全员B证考试题及答案.pdf
- (100题)加氢工艺理论考试题及答案.pdf
- (北师大版)初中物理九年级上册:期末测试(含答案).pdf
- (带答案)人教版初中物理第八章运动和力知识点梳理.pdf
- (高频考点)新初一分班考专题比和比例专项突破人教版.pdf
- (高中化学新教材课学案)002氮及其化合物 模块2 硝酸 酸雨及防治 寒假衔接讲义.pdf
- (光纤通信)职业技能鉴定四级模拟练习题(附答案).pdf
- (广东二模)2025年广东省高三高考模拟测试(二)历史试卷(含答案).pdf
- (国开电大)专科《市场营销学》网上形考任务3试题及答案.pdf
原创力文档

文档评论(0)