企业内部审计试题及详细答案
一、单项选择题(每题5分,共30分)
1.企业内部审计的核心目标是()
A.监督企业财务收支的真实性B.提升企业经营管理效率,防范经营风险
C.查处企业内部舞弊行为D.满足外部监管部门的检查要求
2.内部审计人员在审计过程中,发现被审计部门存在流程漏洞,应首先()
A.直接向审计委员会汇报B.与被审计部门负责人沟通确认漏洞细节
C.出具审计处罚决定D.暂停审计工作,等待领导指示
3.下列各项中,不属于内部审计范围的是()
A.企业财务核算的合规性B.企业内部控制制度的
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