金融行业内部审计部经理审计监督工作手册.docx

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金融行业内部审计部经理审计监督工作手册

第1章总则与职责界定

1.1审计监督工作的总体目标

确立“全覆盖、零容忍、重实效”的审计基调,确保金融内部审计工作始终服务于国家宏观金融治理战略与机构高质量发展战略,构建“不敢违、不能违、不想违”的审计文化。聚焦金融强基固本核心任务,重点围绕信贷资产质量、资金流向合规性及内控体系有效性三大维度,运用大数据审计技术实现从“事后追责”向“事前预警、事中控制”的范式转变。

建立量化考核评价机制,将审计发现问题的整改完成率、整改效果评估及风险防控贡献度纳入部门绩效考核,以数据驱动推动审计监督工作由“查错纠弊”向“价值创造”转型。强化审计结果在风险

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