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- 2026-05-28 发布于福建
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2026年资金活动内部控制与舞弊防范知识问答
单项选择题(共15题,每题2分,合计30分)
1.在企业资金活动内部控制中,以下哪项属于不相容职务分离控制的关键措施?
A.定期进行银行对账单核对
B.出纳人员与会计人员职责分离
C.实施资金支付授权审批制度
D.建立资金盘点制度
2.以下哪种舞弊手段最容易被财务人员利用,且难以被及时发现?
A.虚增库存资产
B.延期支付供应商款项
C.签发空头支票
D.虚列采购合同
3.根据内部控制理论,企业资金活动控制流程中,哪一级别的审批权限最适合用于大额资金支付?
A.部门经理
B.财务总监
C.董事会
D.总经理
4.在防范资金挪用风险时,以下哪项措施最为有效?
A.加强员工背景调查
B.实行资金分级授权
C.建立内部审计监督机制
D.定期更换出纳人员
5.企业内部审计部门在审查资金活动时,应重点关注以下哪项指标异常变动?
A.存货周转率
B.应收账款周转率
C.现金比率
D.流动比率
6.根据我国《企业内部控制基本规范》,资金活动控制的关键控制点不包括:
A.资金支付授权审批
B.资金使用预算管理
C.资金调度审批流程
D.资金使用绩效考核
7.在企业内部控制中,以下哪项措施最能防范小金库舞弊行为?
A.实行资金集中管理
B.加
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