中级审计往年试题及答案.docxVIP

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  • 2026-05-30 发布于广西
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中级审计往年试题及答案

一、单选题(每题1分,共10分)

1.下列审计程序中,不属于控制测试的是()(1分)

A.观察员工执行内部控制程序的过程

B.检查会计凭证的完整性

C.重新执行被审计单位的内部控制程序

D.分析关键财务指标的趋势变化

【答案】D

【解析】控制测试主要验证内部控制的运行有效性,包括观察、检查、重新执行等方法。分析关键财务指标属于实质性分析程序,不属于控制测试范畴。

2.审计工作底稿的保管期限至少为()(1分)

A.3年

B.5年

C.10年

D.永久

【答案】C

【解析】根据审计准则,审计工作底稿的保管期限至少为10年,以反映审计工作的完整性和可追溯性。

3.在审计过程中,审计人员发现被审计单位存在重大错报,但管理层拒绝更正,审计人员应()(1分)

A.出具保留意见的审计报告

B.出具否定意见的审计报告

C.拒绝出具审计报告

D.出具无法表示意见的审计报告

【答案】B

【解析】当存在重大错报且管理层拒绝更正时,审计人员应出具否定意见的审计报告,以反映被审计单位财务报表的严重问题。

4.下列审计证据中,可靠性最高的是()(1分)

A.被审计单位管理层提供的信息

B.外部独立第三方提供的证据

C.内部记录

D.函证回函

【答案】B

【解析】外部独立第三方提供的证据通常具有较高的客观性和可靠性,优于其他类型的证据。

5.审计计划的主要内容包括()(1分)

A.审计目

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