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财务审批管理制度

1总则

1.1制定目的

为规范公司全维度财务审批行为,明确审批权限、流程与责任,防范资金风险、合规风险与经营风险,保障公司资产安全,提升运营决策效率,结合《中华人民共和国会计法》《企业内部控制基本规范》及公司实际经营情况,制定本制度。

1.2适用范围

本制度适用于公司总部、所有全资子公司、控股子公司、分公司及各派驻机构,公司全体员工、合作方涉及公司资金收支的业务均需遵守本制度要求。

1.3术语定义

本制度所称财务审批,是指公司对各类经济业务的真实性、合规性、合理性、金额准确性、预算匹配性进行多层级审核、审批的全流程管理活动,覆盖事前申请、事中审核、事后核销全链路。

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