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- 2026-06-04 发布于江苏
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公司内部审计章程
第一章总则
第一条制定目的与依据
为规范公司内部审计工作,明确内部审计的职责、权限和工作程序,保障内部审计机构和人员有效履行职责,促进公司完善治理、强化内部控制、防范风险、提升价值,依据国家相关法律法规、监管要求以及公司章程的规定,结合公司实际情况,特制定本章程。
第二条定义与目标
本章程所称内部审计,是指公司内部审计机构及人员依据国家法律法规、公司内部规章制度和本章程,独立、客观地对公司及所属单位的经营活动、内部控制、风险管理以及信息披露等情况进行检查、评价和建议,以促进公司目标实现的一种独立的咨询、鉴证和监督活动。
内部审计的总体目标是帮助公司实现其战略目标,通过系统、规范的方法,评估并改善公司的风险管理、控制和治理过程的有效性,提供独立的确认服务和增值的咨询服务。
第三条适用范围
本章程适用于公司及所属各级全资、控股子公司(以下统称“各单位”)的内部审计工作。公司内部审计机构对各单位的内部审计工作负有指导、监督和检查的责任。
第四条审计原则
内部审计工作遵循以下原则:
(一)独立性原则:内部审计机构和人员应保持组织上的独立性和业务判断的客观性,不受任何干涉,确保审计结果的公正、公允。
(二)客观性原则:审计工作应以事实为依据,以法律法规和规章制度为准绳,实事求是,客观公正地反映和评价被审计事项。
(三)专业性原则:内部审计人员应具备必要的专业胜任能
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