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- 2026-06-04 发布于四川
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保险公司自查报告(3篇)
第一篇
为落实国家金融监督管理总局《保险机构合规管理办法》及属地监管局2024年保险中介市场乱象整治工作要求,我司于2024年X月X日至X月X日组织全辖23家分支机构、4个核心业务条线开展全覆盖合规经营专项自查,全面排查2022年1月至2024年6月期间的承保、销售、理赔、财务、中介合作等全流程合规风险,本次自查累计调取系统数据12.7万条、核查纸质档案3.2万份、回访客户1.2万人次,共排查出各条线违规问题187个,涉及金额257.9万元,现将自查情况报告如下。
一、自查工作组织开展情况
本次自查由公司总经理任领导小组组长,合规部、风控部、业务管理部、财务部、运营管理部负责人为核心成员,制定《合规经营专项自查工作方案》,明确“全覆盖、无死角、零容忍”的自查原则,细分销售条线、承保条线、理赔条线、财务条线、中介合作条线5个自查模块,每个模块由对应部门负责人任组长,抽调业务骨干组成交叉检查小组,采取“系统数据筛查+纸质档案核验+客户回访核实+现场突击检查”相结合的方式,对所有存量业务、操作流程、制度执行情况进行逐一排查,对排查发现的问题建立台账,明确问题来源、涉及金额、责任人员、整改要求,确保自查工作不走过场、不留盲区。
二、各条线自查发现的主要问题
(一)销售条线合规问题
本次自查累计抽查个人寿险保单12689份、机动车保险保单34217份、非车险财产险保
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