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- 2026-06-05 发布于中国
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2026年审计师审计实务考试卷
姓名:_____?准考证号:_____?得分:______
一、单选题(总共10题,每题2分)
1.在审计过程中,审计人员发现被审计单位的内部控制存在缺陷,但该缺陷对财务报表的影响不重大。审计人员应当如何处理?
A.立即报告管理层并要求整改
B.在审计报告中增加强调事项段
C.仅在内部审计报告中提及
D.不予关注,继续执行常规审计程序
2.审计工作底稿的编制目的是什么?
A.提高审计费用
B.证明审计人员的工作量
C.为审计意见提供依据
D.作为公司管理层的决策工具
3.在审计抽样中,如果采用分层抽样方法,其主要优势是什么?
A.提高样本代表性
B.减少样本量
C.简化审计程序
D.降低审计风险
4.审计人员在对被审计单位的固定资产进行审计时,应当重点关注哪些方面?
A.固定资产的计价
B.固定资产的减值准备
C.固定资产的折旧政策
D.以上所有选项
5.在审计过程中,审计人员发现被审计单位存在关联方交易,但未在财务报表中充分披露。审计人员应当如何处理?
A.忽略该事项,继续执行其他审计程序
B.在审计报告中增加保留意见
C.要求被审计单位披露关联方交易,并根据披露情况进行审计
D.
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