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- 2026-06-06 发布于北京
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2023审计师审计基础考点全覆盖押题训练题库
一、单项选择题(总共10题,每题2分)
1.下列关于审计的独立性的表述,正确的是()
A.内部审计没有独立性
B.国家审计的独立性高于社会审计
C.审计的独立性要求审计人员保持形式上的独立即可
D.独立性是审计的本质特征
2.下列各项中,属于国家审计在宏观调控中发挥的作用是()
A.促进被审计单位提高管理水平
B.监督被审计单位财政财务收支的真实性
C.监督被审计单位经济活动的效益性
D.监督宏观调控政策的贯彻执行
3.下列关于审计证据的可靠性的说法,正确的是()
A.被审计单位内部生成的证据比外部获取的证据更可靠
B.口头证据比书面证据更可靠
C.从原件获取的证据比从复印件获取的证据更可靠
D.内部控制有效时生成的证据比内部控制薄弱时生成的证据不可靠
4.审计人员对被审计单位的应收账款进行积极式函证,在收到回函后,发现函证结果与被审计单位账面记录不一致,可能的原因不包括()
A.被审计单位与债务人入账时间不一致
B.被审计单位与债务人一方或双方存在记账错误
C.被审计单位弄虚作假
D.函证方式不恰当
5.下列关于审计工作底稿的表述,正确的是()
A.审计工作底稿是审计报告的基础
B.审计工作底稿不能用于质量控制复核
C.审计工作底稿不能用于行政复议
D.审计工
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