自考本审计试题及答案.docxVIP

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  • 2026-06-16 发布于广西
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自考本审计试题及答案

一、单选题(每题1分,共10分)

1.下列各项中,不属于内部控制要素的是()(1分)

A.授权批准

B.职责分离

C.业务流程

D.人事管理

【答案】C

【解析】内部控制要素包括控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督活动,业务流程不属于内部控制的要素。

2.审计证据的适当性取决于()(1分)

A.证据的数量

B.证据的质量

C.证据的来源

D.证据的时效性

【答案】B

【解析】审计证据的适当性是指证据与审计目标的相关性和可靠性,主要取决于证据的质量。

3.审计工作底稿的编制目的是()(1分)

A.提交被审计单位

B.证明审计程序已执行

C.供内部审核使用

D.公开披露

【答案】B

【解析】审计工作底稿的编制目的是证明审计程序已执行,以便于审计质量的控制和责任认定。

4.下列各项中,不属于审计报告要素的是()(1分)

A.审计意见

B.审计范围

C.审计责任

D.审计基准日

【答案】C

【解析】审计报告要素包括审计意见、审计范围、审计基准日、审计报告的使用限制等,审计责任不属于审计报告的要素。

5.在审计过程中,审计人员发现被审计单位存在重大错报,应当()(1分)

A.立即停止审计工作

B.通知被审计单位管理层

C.报告给注册会计师

D.继续执行审计程序

【答案】B

【解析】在审计过程中,审计人员发现被审计单位存在重大错报,应当通知被审计单位管理层。

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