2026年安全经费提取使用合规自查报告.docx

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2026年安全经费提取使用合规自查报告

一、自查工作总体开展情况

本次自查严格依据《中华人民共和国安全生产法》《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财资〔2022〕136号)及行业监管要求,由公司安全生产委员会牵头,财务部、安全管理部、内审部联合组成自查工作组,自查覆盖周期为2026年1月1日至2026年12月31日全年度安全经费管理全流程,重点核查提取标准合规性、使用范围匹配性、核算管理规范性、经费投入效能四大核心维度。本次自查共调取财务凭证127份、安全项目验收资料49份、采购合同32份、制度文件11份,访谈相关岗位人员21人,实现安全经费所有支出条目100%核查、所属12个全资及控股子

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