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- 2026-06-26 发布于江苏
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银行内部审计工作总结范文
银行内部审计工作总结范文篇1
一、突出重点,提高内审的质量和效率
20xx,依据《x市内部审计协会工作要点》更加关注内管干部经济职责审计,推动经济职责审计全掩盖;乐观探究、推动以风险管理和平安生产为导向的管理审计。我局连续把内部审计作为审计工作的重要组成部分,抓好内审工作,以促进审计工作整体水平、审计的地位和形象的提高,尤其是在当前审计对象多、审计任务重的情景下,经过服务内审机构,沟通内审情景,宣扬内审阅历,指导内审工作,对于促进全市经济快速健康进展有着非常重要的战略意义。突出重点,确保质量,加强对内审工作的组织领导,目前已基本完成全年任务。(统计数据依据x要求15日前报送)截至11月,我市内审机构已完成项目508个,其中:财务收支审计131个,经济职责审计45个,效益审计7个,内部掌握4个,基本建设审计121个,其他231个。审计总金额40.29亿元,增收节支3012.61万元,被接受的审计提议看法805,审计移送案件线索54起,受到党纪政纪处理的人数45人。
二、加强和完善制度,促进内审管理规范化
我局制定了《x市内部审计工作方案》,修订了《镇区街道审计工作考核细则》交由两办统一下发,在对镇区考核中占有2分,由对全市的内审工作进行制度化管理。结合各单位实际情景,对各单位内
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