企业内部审计操作指引参考
目录TOC\o1-5\z\u
一、内部审计目标与范围 7
(一)总体目标定位 7
(二)审计涵盖范围界定 7
(三)审计实施边界与独立性原则 9
(四)审计资源投入与配置 10
二、内部审计组织架构 11
(一)组织架构设计原则 11
(二)审计委员会机构设置 12
(三)审计部门功能定位 12
(四)审计团队能力素质要求 12
(五)审计工作流程规范 13
(六)内部审计与外部审计配合机制 13
(七)审计质量控制与评价体系 14
三、审计职责与权限划分 14
(一)审计委员会职责与权限
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