企业内部审计操作指引参考.docx

企业内部审计操作指引参考

目录TOC\o1-5\z\u

一、内部审计目标与范围 7

(一)总体目标定位 7

(二)审计涵盖范围界定 7

(三)审计实施边界与独立性原则 9

(四)审计资源投入与配置 10

二、内部审计组织架构 11

(一)组织架构设计原则 11

(二)审计委员会机构设置 12

(三)审计部门功能定位 12

(四)审计团队能力素质要求 12

(五)审计工作流程规范 13

(六)内部审计与外部审计配合机制 13

(七)审计质量控制与评价体系 14

三、审计职责与权限划分 14

(一)审计委员会职责与权限

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