中小企业内部审计落地操作指南.docx

中小企业内部审计落地操作指南

目录TOC\o1-5\z\u

一、总则与适用范围 8

(一)编制背景与建设目标 8

(二)适用对象与范围 8

(三)建设条件与可行性分析 8

二、内部审计定位与职能边界 9

(一)内部审计的独立性与客观性原则 9

(二)内部审计的增值性与风险导向原则 10

(三)内部审计的服务性与协同性原则 11

(四)内部审计的专业胜任力与职业操守 12

三、内部审计组织架构搭建方法 13

(一)明确组织架构的基本原则与定位 13

(二)构建多元化的审计职能配置体系 13

(三)建立动态调整的治理机制与支撑条件

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