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知识产权许可谈判审计年度工作总结.docx

知识产权许可谈判审计年度工作总结

报告周期:2023年1月1日-2023年12月31日

编制部门:内部审计部/法务合规部

报告日期:2024年1月15日

一、年度工作概述

本年度,审计部紧密围绕公司战略发展需求,聚焦知识产权(IP)资产的价值最大化与风险最小化,对全年度开展的知识产权许可谈判进行了全面、深入的专项审计。

工作重心从传统的“合规性检查”向“价值创造与风险管控并重”转型。通过全流程追踪,我们共审计了涉及专利、商标、著作权及商业秘密的许可项目28个,覆盖被许可方45家,涉及许可金额总额约3.5亿元人民币。整体审计发现,公司IP许可业务运

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