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  • 2026-06-29 发布于江西
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企业内部审计方法与技巧指南

1.第一章审计前准备与风险评估

1.1审计目标与范围确定

1.2审计风险识别与评估

1.3审计资源规划与分配

1.4审计计划制定与执行

2.第二章审计实施与数据收集

2.1审计现场实施与流程管理

2.2数据收集方法与工具应用

2.3审计证据的获取与验证

2.4审计过程中的问题识别与处理

3.第三章审计分析与判断

3.1审计数据分析与处理

3.2审计结论的形成与评估

3.3审计意见的提出与反馈

3.4审计结果的报告与沟通

4.第四章审计整改与跟踪管理

4.1审计发现问题的整改要求

4.2审计整改的跟踪与监督

4.3审计整改效果的评估与验证

4.4审计整改的持续改进机制

5.第五章审计沟通与报告

5.1审计沟通的策略与技巧

5.2审计报告的撰写与呈现

5.3审计结果的反馈与应用

5.4审计沟通中的伦理与合规要求

6.第六章审计工具与技术应用

6.1审计软件与信息系统应用

6.2数据分析工具与方法

6.3审计技术的创新与应用

6.4审

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