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- 2026-07-02 发布于山东
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2026年中级《审计》实务案例卷
姓名:_____?准考证号:_____?得分:______
一、单选题(总共10题,每题2分)
1.在审计过程中,审计人员发现被审计单位的内部控制存在缺陷,但该缺陷对财务报表的影响不重大。审计人员应当如何处理?
A.必须对内部控制缺陷进行详细披露
B.可以不进行任何处理
C.应当建议被审计单位改进内部控制,但无需记录
D.应当在审计报告中增加强调事项段
2.审计工作底稿中,哪一项内容不属于审计证据的组成部分?
A.审计人员获取的原始凭证复印件
B.审计人员的专业判断记录
C.被审计单位的内部控制流程图
D.审计人员的访谈记录
3.在进行实质性程序时,审计人员发现被审计单位的销售收入存在虚增现象。审计人员应当如何处理?
A.立即停止审计工作,等待被审计单位解释
B.认为该问题不重大,可以忽略不计
C.扩大审计范围,进一步核实虚增的销售收入
D.直接要求被审计单位调整财务报表
4.审计报告中的“其他事项段”主要用于披露哪些内容?
A.审计人员与被审计单位管理层的沟通记录
B.审计过程中发现的内部控制缺陷
C.审计人员认为需要披露的其他信息
D.审计人员的职业道德声明
5.在审计过程中,审计人员发现被审计单位的
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