企业内部审计标准化手册
确性部门负责人复核结论合理性建议可行性质量控制专员复核合规性符合准则及制度报告分发经审计委员会审议后分发至被审计单位整改管理层风险了解审计委员会监督及相关部门配合整改整改跟踪阶段整改方案被审计单位收到报告后个工作日内提交方案明确责任人措施及
第一章总则
1.1目的
为规范企业内部审计行为,提升审计质量与效率,强化内部监
督与风险防控,根据《中华人民共和国审计法》《中国内部审计准
则》及企业战略目标,制定本手册。
1.2适用范围划调整因战
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