2026年CPA战略内部控制专项试卷含答案.docxVIP

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2026年CPA战略内部控制专项试卷含答案.docx

2026年CPA战略内部控制专项试卷含答案

2026年注册会计师全国统一考试《公司战略与风险管理》内部控制专项试题

一、单项选择题(本题型共12小题,每小题1分,共12分。每小题只有一个正确答案,请从每小题的备选答案中选出你认为正确的答案)

1.甲公司是一家上市央企,2025年修订内部控制制度时明确要求:所有境外投资项目必须符合国家对外投资监管规定,项目立项前需经法务部合规审核。根据《企业内部控制基本规范》,该制度设计主要体现的内部控制目标是()

A.战略目标B.经营目标C.报告目标D.合规目标

2.甲公司章程规定,单笔金额超过净资产10%的重大投资需经董事会集体审批,但2025年董事长李某直接批准了一笔占公司净资产18%的境外并购项目,未提交董事会审议。根据《企业内部控制基本规范》,该公司违反的内部控制要素是()

A.内部环境B.风险评估C.控制活动D.内部监督

3.乙公司是一家食品生产企业,识别出核心原材料供应商断供的风险后,与3家以上具备资质的供应商建立了长期合作关系,同时建立了核心原材料30天安全库存。根据《企业内部控制基本规范》,该公司采取的风险应对策略属于()

A.风险规避B.风险降低C.风险分担D.风险承受

4.丙公司财务经理要求出纳每月末自行核对银行存款日记账和银行对账单,编制银行存款余

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