2026财务管理自查报告(3篇).docxVIP

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  • 2026-07-08 发布于四川
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2026财务管理自查报告(3篇)

第一篇

为落实市国资委《关于开展2026年度市属国有企业财务管理专项检查的通知》要求,XX国有资产经营集团于2026年10月8日至10月25日组织开展全集团财务管理全覆盖自查,本次自查覆盖集团总部及12家二级子公司、37家三级及以下控股企业,自查范围为2026年1-9月所有财务收支、预算执行、资金管理、内控建设、税务合规、国资收益上缴等核心财务事项,自查工作组由集团总会计师任组长,抽调财务部、审计部、纪检监察室共12名骨干成员,聘请第三方会计师事务所提供专业技术支撑,累计抽查会计凭证12700余份,核对银行账户213个,梳理对外担保事项47笔,排查各类风险点1

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