审计岗位练兵试题及答案.docxVIP

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  • 2026-07-12 发布于湖南
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审计岗位练兵试题及答案

一、单选题(每题1分,共20分)

1.下列审计程序中,不属于控制测试的是()

A.观察控制程序运行情况B.重新执行控制程序C.检查内部控制文档D.函证往来款项

【答案】D

【解析】函证往来款项属于实质性程序,不是控制测试。

2.审计工作底稿的编制应当()

A.滞后于审计程序执行B.与审计程序同步进行C.先于审计程序执行D.根据需要选择性地编制

【答案】B

【解析】审计工作底稿应当与审计程序同步进行编制,确保记录及时、准确。

3.在审计过程中,审计人员发现被审计单位存在重大错报,应当()

A.立即停止审计工作B.向上级报告并继续审计C.自行调整审计程序D.要求被审计单位管理层解释

【答案】B

【解析】发现重大错报时,审计人员应当向上级报告并继续审计,确保问题得到妥善处理。

4.审计报告的类型不包括()

A.标准审计报告B.非标准审计报告C.特殊目的审计报告D.财务报表审计报告

【答案】D

【解析】审计报告的类型包括标准审计报告、非标准审计报告和特殊目的审计报告,财务报表审计报告是审计报告的一种形式。

5.审计人员对被审计单位的内部控制进行评估时,应当关注()

A.内部控制的设计B.内部控制的运行C.内部控制的完善程度D.以上都是

【答案】D

【解析】审计人员对被审计单位的内部控制进行评估时,应当关注内部控制的设计、运行和完善程度。

6.审计人员在进行抽样审计时

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