急救中心2026年度财务收支工作分析报告.docxVIP

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  • 2026-07-12 发布于四川
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急救中心2026年度财务收支工作分析报告.docx

急救中心2026年度财务收支工作分析报告

2026年度,急救中心在市卫健委及财政部门的正确领导下,紧紧围绕“健康中国”战略部署及院前医疗急救事业高质量发展的总体目标,坚持“以急救为中心,以财务为抓手”的管理理念,严格执行《政府会计制度》及各项财经法律法规。本年度,中心财务工作在保障日常急救业务平稳运行的基础上,重点推进了智慧急救体系建设、应急物资储备库的扩容升级以及急救车辆的更新换代工作。全年财务收支结构持续优化,预算执行率稳步提升,资金使用效益显著增强,有力支撑了全市院前急救网络的高效运转。现将2026年度财务收支工作具体情况分析如下:

一、年度财务收支总体情况综述

2026年,急救中心财务运行总体呈现“收入稳中有进,支出结构趋优,结余保持合理”的良好态势。全年总收入完成年度预算的105.3%,同比增长8.7%;总支出完成年度预算的98.2%,同比增长6.4%。在剔除财政专项拨款等不可比因素后,自有资金业务收支保持平衡,并实现了小幅结余,为应对突发公共卫生事件积累了一定的资金储备。

从收入端来看,财政对院前急救事业的投入力度持续加大,特别是对基本公共卫生服务项目和重大疫情防控设备的专项资金保障有力;医疗业务收入随着急救呼叫量的回升及服务价格的规范调整实现了恢复性增长。从支出端来看,资金投向更加精准,重点向一线急救站点建设、高端急救设备购置及信息化运维倾斜,行政运行成本得到有效压降

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