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- 2026-07-12 发布于安徽
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尊敬的各位领导、同仁:
大家好!
现将本年度医院财务工作情况汇报如下。本报告旨在全面回顾过去一年的财务运行状况、主要工作成效与不足,并对未来工作进行规划与展望,以期为医院的稳健发展提供坚实的财务支撑。
一、年度财务工作总体回顾
本年度,在医院领导班子的正确领导下,在各科室的积极配合与支持下,财务部门紧紧围绕医院中心工作,以预算管理为主线,以成本控制为核心,以规范运作为保障,积极应对复杂多变的外部环境与内部运营压力,努力克服困难,各项财务工作基本达到预期目标。整体财务状况呈现“收支平衡、略有结余、结构优化、风险可控”的态势。
(一)预算执行情况
年度预算编制紧密结合医院发展规划与年度工作计划,力求科学合理、统筹兼顾。在执行过程中,我们加强了动态监控与分析调整,确保预算的严肃性与灵活性相统一。全年预算收入完成率达到预期目标,预算支出控制在核定范围内,预算执行的刚性得到有效维护。各科室预算执行意识有所增强,为预算目标的实现奠定了良好基础。
(二)收支管理情况
1.收入方面:全年医疗收入保持平稳增长,主要得益于门诊量、住院人次的合理增加以及医疗服务能力的提升。我们严格执行国家物价政策,规范收费行为,加强收费审核与稽查,确保收入的合法性与完整性。同时,积极应对医保支付政策调整,加强医保基金管理,努力减少医保拒付风险,医保收入占比保持在合理水平。
2.支出方面:坚持“量入为出、厉行节
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