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- 2026-07-20 发布于江西
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审计行业审计部审计员审计项目复核手册
第1章总则
1.1审计项目复核概述
审计项目复核,是审计流程中一道不可或缺的质量控制屏障。它并非简单的程序性检查,而是对审计工作从计划、执行到报告全过程的深度审视与验证。在复杂的商业环境中,审计风险无处不在,错报或漏报的潜在后果可能十分严重。因此,一个严谨、有效的复核机制,对于确保审计意见的恰当性、提升审计项目整体质量、维护审计机构声誉具有决定性意义。它要求复核人员不仅需具备扎实的审计专业知识,还需具备敏锐的职业判断力。实践中,有效的复核往往能显著降低审计失败的概率,其价值有时甚至体现在问题被识别和纠正之前。可以说,复核是审计质量的生命线。
1.2复核目标与原则
复核的核心目标,在于识别审计工作中可能存在的缺陷、偏差或不足,并提出改进建议。这包括但不限于检查审计程序的充分性、适当性,确认审计证据的可靠性,核实审计结论的合理性,以及评估审计报告的公允性。更深层次上,复核旨在促进审计标准的统一应用,推动审计经验的共享与传承,并最终实现持续提升整个审计团队的专业能力和服务水平。为实现这些目标,复核工作必须遵循一系列基本原则。客观性是基石,要求复核人员不带偏见,基于事实和证据进行判断。独立性则要求复核者与被复核的审计项目保持必要的距离,确保评价的公正。专业审慎是关键,要求复核者运用应有的职业谨慎,深入分析问题,而非流于形式。指导性意味着复核不仅是
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