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- 2026-07-20 发布于山东
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2026年审计师真题卷G
姓名:_____?准考证号:_____?得分:______
一、单选题(总共10题,每题2分)
1.在审计过程中,审计师发现被审计单位存在内部控制缺陷,但该缺陷对财务报表的影响不重大。审计师应如何处理?
A.立即报告管理层并要求整改
B.记录该缺陷并评估其对审计意见的影响
C.忽略该缺陷,因为其影响不重大
D.建议被审计单位在下一期审计前自行整改
2.审计工作底稿中应包含哪些内容?
A.审计目标、审计程序和审计证据
B.审计人员的个人意见和偏好
C.被审计单位的财务报表数据
D.审计师的个人生活信息
3.在进行实质性分析程序时,审计师发现被审计单位的财务数据存在异常波动。审计师应如何进一步调查?
A.停止实质性分析程序,直接进行细节测试
B.认为异常波动是正常的,无需进一步调查
C.重新评估实质性分析程序的风险评估结果
D.直接调整财务数据,以符合预期
4.审计师在执行审计程序时,发现被审计单位存在舞弊行为。审计师应如何处理?
A.立即停止审计,并报告给被审计单位管理层
B.记录舞弊行为,但继续完成审计程序
C.忽略舞弊行为,因为其影响不重大
D.与被审计单位管理层协商,决定是否报告舞弊行为
5.在审计过程中,审
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