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- 2026-07-20 发布于云南
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内审首次会议发言稿
尊敬的各位领导、各位同事:
上午好!
非常荣幸能有机会与大家齐聚一堂,召开本次内部审计项目的首次会议。首先,请允许我代表审计团队,对各位在百忙之中抽出时间参加本次会议表示衷心的感谢,也对我们接下来一段时间的合作充满期待。
本次审计是公司年度审计计划的重要组成部分,其目的在于通过独立、客观的检查和评价,帮助公司更好地识别和防范经营管理中可能存在的风险,优化内部控制流程,提升运营效率与效果,并确保公司各项经营活动符合国家法律法规、行业准则以及公司内部规章制度的要求。我们希望通过审计工作,不仅能发现问题、揭示不足,更能与大家共同探讨改进方案,为公司的健康、可持续发展贡献一份力量。
接下来,我简要介绍一下本次审计的相关安排:
一、关于审计范围与审计依据
本次审计的范围将主要涵盖[请在此处简述审计范围,例如:XX部门/XX业务流程自XXXX年X月至XXXX年X月期间的经营管理活动、内部控制的设计与运行有效性等]。我们将以国家相关法律法规、公司内部的各项规章制度、业务流程文件以及经批准的审计计划作为审计工作的主要依据。在审计过程中,我们也会参考行业内的最佳实践,以确保审计评价的客观性和专业性。
二、关于审计程序与时间安排
在审计实施阶段,我们计划采取包括但不限于以下程序:查阅相关文件资料、与相关岗位人员进行访谈、对关键控制点执行穿行测试、抽样检查业务凭证等。我们会力求在不过
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