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- 约1.66万字
- 约 28页
- 2026-07-21 发布于江西
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行政行业审计部审计员财务审计手册(执行版)
第1章总则
1.1手册编制目的
审计工作的规范化是提升行政行业财务管理透明度的关键。本手册旨在为审计部审计员提供一套系统化、标准化的财务审计操作指南,确保审计流程的严谨性与效率。通过明确审计标准、细化操作步骤,能够有效减少主观判断带来的偏差,同时降低审计风险。例如,在处理复杂交易时,清晰的指引可避免审计员因理解差异导致遗漏重要问题。手册的制定也便于新员工快速掌握审计技能,促进团队整体专业水平的提升。
1.2适用范围
本手册适用于行政行业审计部所有参与财务审计工作的审计员,涵盖企业内部各部门及子公司的财务报表、资金流向、成本控制等审计任务。具体包括但不限于:年度财务决算审计、专项经济责任审计、内部控制测试等。值得注意的是,对于非营利组织或政府机构的审计,需结合其特殊性调整适用条款,但核心审计原则不变。
1.3依据文件
审计工作的合法性与权威性源于明确的法律依据。本手册主要参考以下文件制定:
-《中华人民共和国审计法》及其修订案;
-《企业会计准则》2023版及行业特定会计制度;
-《内部审计基本准则》第2201号;
-企业内部《财务管理办法》及《审计工作条例》。这些文件共同构成了审计工作的法律框架,确保审计结论具备可追溯性与合规性。
1.4基本原则
财务审计必须遵循客
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