企业内部控制与内部控制审计实务案例分析.docx

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企业内部控制与内部控制审计实务案例分析

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企业内部控制与内部控制审计实务案例分析

摘要:本文通过对某企业的内部控制与内部控制审计实务案例分析,探讨了企业内部控制体系构建及审计实践中的关键问题。首先,分析了内部控制的理论基础,然后从风险评估、控制活动、信息与沟通、监督四个方面详细阐述了企业内部控制体系的构建。接着,以某企业为例,对其内部控制审计实务进行了分析,揭示了审计过程中存在的问题。最后,针对这些问题,提出了相应的改进措施和

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