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企业内部控制审计实务操作指南与案例分析
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企业内部控制审计实务操作指南与案例分析
摘要:本文以企业内部控制审计实务操作为研究对象,通过梳理内部控制审计的理论框架,结合我国企业内部控制审计的实践,提出了内部控制审计实务操作的指南。通过对典型案例的分析,探讨了内部控制审计在实务操作中存在的问题和改进措施,为我国企业内部控制审计的实践提供了参考。本文共分为六个章节,首先对内部控制审计的概念、原则和程序进行了概述;接着分析了内部控制审
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