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企业内部控制与内部审计规范实务案例分析
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企业内部控制与内部审计规范实务案例分析
摘要:本文以企业内部控制与内部审计规范实务为研究对象,通过对某知名企业的案例分析,探讨了企业内部控制与内部审计的关系、内部控制体系构建、内部审计程序设计以及内部控制与内部审计的协同作用。研究发现,有效的内部控制与内部审计机制能够有效防范和化解企业风险,提高企业经营管理水平。本文旨在为企业内部控制与内部审计实践提供参考,以促进企业健康发展。
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