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- 约 11页
- 2026-07-24 发布于江苏
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会计内部控制:框架、实践与挑战
AccountingInternalControls:Framework,Practices,andChallenges
摘要
会计内部控制是组织治理的基石,对于保障财务信息的真实性、准确性和完整性,防范欺诈风险,以及确保经营活动的合规性和效率性具有至关重要的作用。本文旨在探讨会计内部控制的核心框架、关键实践环节及其在当前复杂商业环境下所面临的挑战与应对策略。通过对内部控制要素的系统性分析,结合实际应用中的重点与难点,本文力求为组织强化会计内部控制体系提供理论参考与实践指引,以促进其稳健运营和可持续发展。
Abstract
关键词
会计内部控制;内部控制框架;风险管理;财务合规;公司治理
Keywords
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一、引言(Introduction)
在现代经济活动中,组织面临着日益复杂的内外部环境和多样化的风险。会计内部控制作为组织自我调节和自我约束的内在机制,其有效与否直接关系到组织的生存与发展。健全的会计内部控制体系能够合理保证组织经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进组织实现发展战略。忽视或弱化内部控制,往往成为财务舞弊、资产流失、经营失败的重要诱因。因此,深入理解并有效实施会计内部控制,是每一个负责任的组织不容忽视的关键议题。
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二、会计内部控制的核心要素(CoreElem
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