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- 2026-07-27 发布于江苏
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绿色金融项目评估制度
第一章总则
第一条为有效防控绿色金融项目实施过程中的专项风险,规范项目评估业务流程,提升风险管理能力,促进公司绿色金融业务的健康可持续发展,特制定本制度。通过明确评估标准、职责分工及运行机制,强化过程管控,确保项目符合环境、社会及治理(ESG)要求,防范操作风险与合规风险,保障公司资产安全与战略目标的实现。
第二条本制度适用于公司总部各部门、下属单位及全体员工在绿色金融项目评估、审批、实施及后续管理全流程中的行为规范。具体涵盖绿色信贷、绿色债券、绿色租赁、绿色基金等绿色金融产品的项目立项、尽职调查、风险评估、审批决策、投放管理及效果评价等业务场景。涉及第三方合作机构的管理,亦参照本制度执行。
第三条本制度涉及的核心术语定义如下:
(一)“绿色金融项目专项管理”指公司为落实绿色金融政策导向,通过建立评估标准、风险识别、流程控制及绩效评价等机制,对绿色金融项目实施全过程的系统性管理活动。其外延包括项目前期的筛选与尽职调查、中期的风险评估与审批决策、后期的跟踪监测与效果评估等环节。
(二)“绿色金融专项风险”指因项目环境效益不确定性、政策变动、市场波动、第三方违约或操作不合规等因素,可能对公司财务收益、环境目标达成及声誉造成负面影响的风险。
(三)“绿色合规管理”指项目从立项到退出全周期需满足国家及行业关于绿色金融的法律法规、标准体系
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