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- 2026-07-27 发布于江苏
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绿色金融风险控制制度
第一章总则
第一条为有效防控绿色金融业务过程中的专项风险,规范业务操作流程,提升风险管理能力,保障企业资产安全与可持续发展,特制定本制度。制度旨在明确绿色金融风险控制的标准、程序与责任,通过系统性管理措施,防范操作风险、信用风险、合规风险等多维度风险,确保绿色金融业务在符合政策导向的前提下稳健运行。
第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工,涵盖绿色金融业务全流程,包括项目立项、尽职调查、融资审批、资金拨付、贷后管理、风险处置等环节。凡涉及绿色金融业务的部门及人员,均须严格遵守本制度规定,确保业务合规、风险可控。
第三条本制度下列术语定义如下:
(一)绿色金融专项管理:指企业为实现绿色金融业务目标,围绕风险管理、合规控制、流程优化等维度开展的系统性管理活动,包括风险识别、评估、预警、处置及持续改进等全链条管理。
(二)绿色金融风险:指在绿色金融业务过程中,因市场环境变化、项目管理缺陷、操作失误、政策调整等因素可能导致的企业经济损失、声誉损害或法律责任的不确定性。
(三)绿色合规:指企业绿色金融业务活动必须符合国家及地方环保、能源、碳排放等相关政策法规要求,并满足金融机构绿色信贷、绿色债券等业务标准。
(四)绿色项目:指符合国家环保、节能、清洁能源等领域政策导向,具备环境或社会效益的融资项目,如可再生能源、节能减排改造
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