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- 2026-07-27 发布于江苏
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金融市场透明度提升制度
第一章总则
第一条为有效防控金融市场相关专项风险,规范公司业务操作流程,提升金融市场信息透明度,促进业务健康可持续发展,结合公司实际,特制定本制度。本制度旨在明确金融市场透明度管理的组织架构、职责分工、管理要求、运行机制及保障措施,确保公司各项业务活动符合相关法律法规及监管要求,防范操作风险、合规风险及市场风险,维护公司及股东合法权益。
第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工,涵盖金融市场业务涉及的采购、投资、融资、交易、信息披露等所有场景。各部门及员工应严格遵守本制度规定,落实金融市场透明度管理要求,确保业务操作的合规性与透明度。
第三条本制度下列术语含义如下:
(一)金融市场透明度专项管理:指公司为实现金融市场业务信息充分披露、操作流程规范透明、风险防控有效到位而建立的一整套管理制度、流程及措施,旨在确保业务活动的公开、公平、公正,防范利益冲突与不当行为。
(二)专项风险:指公司在金融市场业务活动中可能出现的操作风险、合规风险、市场风险、信用风险等,包括但不限于信息披露不及时、交易行为不合规、关联交易利益输送、内幕交易等风险。
(三)专项合规:指公司金融市场业务活动符合相关法律法规、监管规定及公司内部管理制度的要求,确保业务操作的合法性与合规性。
(四)信息透明度管理:指公司对金融市场业务相关信息的收集、整理
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