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- 2026-07-26 发布于四川
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2025中国三峡集团审计中心招聘6人笔试历年真题考点集合含答案详解
一、单项选择题
下列各题只有一个正确答案,请选出最恰当的选项(共30题)
1、内部审计的核心目标在于通过系统化、规范化的方法,评价并改善组织的哪项活动,从而帮助组织实现其目标?
A.财务核算与报告
B.风险管理、内部控制及治理过程
C.市场营销策略制定
D.人力资源绩效考核
2、在审计证据的充分性和适当性判断中,下列哪种情况最能体现审计证据的“适当性”中的“可靠性”原则?
A.从外部独立来源获得的证据
B.内部审计人员自行编制的分析表
C.被审计单位管理层口头提供的承诺
D.审计后期补做的测试记录
3、某大型能源企业拟对下属子公司的采购业务进行专项审计,审计师在测试内部控制设计有效性时,首先应当执行的是哪项程序?
A.重新执行采购审批流程
B.检查采购合同和发票的一致性
C.询问相关人员并观察业务流程
D.抽查大额采购支付的银行回单
4、关于舞弊三角理论,构成舞弊发生的三个必要条件不包括以下哪一项?
A.压力或动机
B.机会
C.借口或合理化
D.高智商
5、在信息技术环境下,计算机辅助审计技术(CAATs)的主要优势在于能够处理哪种类型的数据?
A.仅结构化的财务账簿数据
B.海量且复杂的多源异构数据
C.仅限纸质文档的扫描件
D.未经整理的原始语音记录
6、审计师在对应收
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