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- 2026-07-27 发布于江西
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2025年行政行业财务部会计财务预算手册
第一章总则
预算,是企业资源配置与绩效管理的核心抓手,对行政行业而言,其精细化程度直接关系到运营效率与成本控制能力。财务部作为预算编制与执行监督的关键职能部门,其预算手册不仅是操作指南,更是战略落地的衡量标尺。本手册旨在规范2025年度财务预算工作,提升预算的科学性与权威性,确保财务资源有效支撑行政业务的平稳运行与创新发展。
1.1手册编制目的
本手册的核心目的在于,为财务部2025年度会计与财务预算的编制、审批、执行、调整及分析提供一套系统化、标准化、规范化的流程与框架。具体而言,旨在通过明确预算编制的规则、方法与责任,提升预算信息的准确性与及时性,强化预算执行的刚性约束,促进财务资源的优化配置,并为管理层提供可靠的决策支持依据。同时,加强预算管理与绩效考核的联动,固化预算管理的良好实践,最终服务于行政行业降本增效、提升整体竞争力的战略目标。它并非束之高阁的文件,而是驱动财务管理效能提升的实践工具。
1.2编制依据
2025年度财务预算的编制,严格遵循国家及地方现行的财经法律法规,如《企业会计准则》、《预算法》及其配套法规,确保所有预算活动在合法合规的框架内进行。同时,紧密结合公司《2025年度经营计划与战略目标》,将宏观战略分解为可量化的财务指标。内部依据包括但不限于:上一年度财务决算报告、历史同期预算执行情况分析、现有成本费用数
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