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- 2026-07-28 发布于江苏
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金融机构合作共享制度
第一章总则
第一条为有效防控金融机构合作共享过程中的专项风险,规范业务操作流程,提升风险管理能力,促进公司资源整合与业务协同,依据国家相关法律法规及公司内部控制要求,特制定本制度。通过明确管理职责、完善运行机制、强化保障措施,确保金融机构合作共享活动在合规、高效的前提下开展,维护公司及合作方的合法权益,防范系统性、区域性风险,推动业务可持续发展。
第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工,涵盖金融机构合作共享的尽职调查、协议签订、业务执行、风险监控、信息披露等全流程管理。具体场景包括但不限于:与金融机构开展联合投行、资管、托管、征信等业务合作;通过金融机构获取市场信息、资金支持、技术赋能等资源整合;利用金融机构渠道拓展客户、优化供应链金融服务等合作模式。
第三条本制度涉及以下核心术语:
(一)“XX专项管理”指针对金融机构合作共享活动制定的全流程风险识别、评估、控制、监督及改进的管理体系,包括但不限于合作尽职调查、合规审查、风险预警、应急响应等环节。
(二)“XX风险”指在金融机构合作共享过程中可能引发的法律、财务、声誉、操作、信息安全等风险,包括但不限于合作方信用风险、交易对手方合规风险、数据泄露风险、流程中断风险等。
(三)“XX合规”指金融机构合作共享活动必须符合国家法律法规、监管政策及公司内部规章制度,确保业务操
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