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- 2026-07-29 发布于江苏
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金融风险防范制度
第一章总则
第一条为有效防控金融风险,规范企业内部业务流程,强化风险防范意识,保障企业资产安全与稳健运营,特制定本制度。通过建立健全风险管理体系,明确各方职责,优化业务流程,提升风险识别与处置能力,确保企业经营活动符合相关法律法规及内部管控要求,防范系统性、区域性金融风险事件的发生,维护企业合法权益,促进可持续发展。
第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工,涵盖公司经营管理的各个环节,包括但不限于资金管理、信贷业务、投资理财、票据交易、衍生品业务、担保承诺、金融衍生工具使用、跨境金融活动等所有涉及金融风险的领域。所有参与相关业务的人员均需严格遵守本制度规定,确保金融风险防控工作落实到位。
第三条本制度中涉及的核心术语定义如下:
1.XX专项管理:指企业针对特定金融风险领域(如信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等)所建立的全流程管理机制,包括风险识别、评估、预警、处置、报告及持续改进等环节,旨在系统性防范和化解风险隐患。XX专项管理需覆盖业务前、中、后台全流程,实现风险防控的无缝衔接。
2.XX风险:指企业在金融活动中可能面临的各类风险,包括但不限于信用风险(如交易对手违约风险)、市场风险(如利率、汇率波动风险)、流动性风险(如资金周转不足风险)、操作风险(如内部流程缺陷或人员失误风险)、合规风险(如违反监管规定或内部
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