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- 2026-07-29 发布于重庆
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行政事业审计处年度工作安排报告
目录TOC\o1-4\z\u
一、年度工作总目标 3
二、组织架构与职责分工 4
三、重点审计任务安排 7
四、审计项目计划编制 10
五、审计资源统筹配置 12
六、审计流程优化提升 14
七、内部控制检查安排 16
八、财务收支审计计划 18
九、专项审计工作部署 20
十、风险识别与防范措施 21
十一、问题整改跟踪机制 23
十二、审计成果运用安排 25
十三、数据分析能力建设 27
十四、档案管理规范化 29
十五、队伍建设与能力培养 30
十六、工作进度管控安排 31
十七、绩效考核与激励 33
十八、工作监督检查安排 34
十九、年度总结评估安排 36
二十、下年度工作衔接 38
年度工作总目标
强化政治站位与职能定位,构建科学的审计管理框架
1、坚决贯彻国家审计署关于行政事业审计工作的最新部署与总体指导意见,将审计工作纳入单位年度核心发展战略布局,明确行政事业审计在财政监管、资源配置优化及廉政风险防范中的独特职能价值。
2、建立健全适应新时代要求的内部审计治理体系,完善审计业务流程规范与操作指引,实现审计工作的标准化、规范化运行,确保审计业务始终沿着正确的政治方向和发展轨道推进,为组织高质量发展提供坚实的内部服务支撑。
3、深化大审计
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