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  • 2026-07-30 发布于四川
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2026年公务用车、公款接待自查报告

为严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》《公务用车管理办法》及省、市2026年作风建设专项整治工作要求,进一步规范“三公”经费使用,堵塞管理漏洞,防范廉政风险,我单位于2026年10月8日至10月20日,组织办公室、财务室、纪检监察室联合成立专项自查工作组,对2026年1月1日至9月30日期间公务用车配备使用、运行维护及公款接待全流程管理情况开展全覆盖自查。现将自查情况报告如下:

一、自查工作开展基本情况

本次自查坚持“问题导向、全面覆盖、实事求是、立行立改”原则,严格对照制度要求逐项核查,做到“台账必查、凭证必核、信息必验、责任必清”。

(一)自查范围覆盖

涵盖单位本级及4个下属二级事业单位,涉及公务用车32辆,公款接待台账172份,相关财务凭证2194张,实现100%全覆盖无遗漏。

(二)自查内容重点

公务用车方面重点核查:编制核定与车辆配备合规性、公车标识化与信息化管理落实情况、运行费用管控、使用审批流程、公车私用及私车公养问题、司勤人员管理等6类23项具体内容;公款接待方面重点核查:接待审批流程合规性、接待标准执行、陪同人数管控、费用报销凭证完整性、超标准超范围接待问题、“不吃公款吃老板”等隐形变异问题等5类19项具体内容。

(三)自查方式方法

采取“台账核查+系统溯源+实地核验+个别访谈”相结合的方式

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