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- 2026-07-30 发布于福建
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2026年审计服务与规范流程操作考试题库
一、单选题(共10题,每题2分)
1.在审计过程中,审计人员发现某公司存在财务记录不完整的情况,应首先采取的措施是?
A.直接要求该公司补充相关记录
B.暂停审计工作,上报上级审计机构
C.通过访谈相关人员,了解记录缺失的原因
D.检查该公司的内部控制制度是否健全
2.根据《中华人民共和国审计法》,审计机关对财政收支、财务收支的真实、合法、效益进行审计监督,其中“效益”主要指?
A.经济活动的合规性
B.资金使用的合理性
C.审计报告的客观性
D.审计程序的规范性
3.某上市公司被审计时发现存在关联方交易,审计人员应重点核查的内容是?
A.关联方交易的定价是否公允
B.关联方交易的审批程序是否合规
C.关联方交易的披露是否完整
D.以上都是
4.在执行存货监盘程序时,审计人员应确保监盘的范围和时机合理,主要目的是?
A.验证存货的账实是否相符
B.评估存货跌价准备计提的准确性
C.检查存货的保管条件是否安全
D.以上都是
5.某企业采用抽样审计方法检查固定资产,抽样时采用系统抽样的优点是?
A.抽样结果更具代表性
B.抽样效率更高
C.抽样过程更简单
D.以上都是
6.审计人员在对某公司内部控制进行测试时,发现采购流程存在漏洞,应建议该公司采
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