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  • 2026-08-03 发布于四川
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2026年开展财会监督专项行动的自查报告.docx

2026年开展财会监督专项行动的自查报告

根据财政部、省财政厅关于开展2026年度财会监督专项行动的统一部署,我单位严格对照《财会监督专项行动实施方案》要求,聚焦财经领域突出问题,围绕政策执行、财务管理、会计核算、风险防控四大核心模块,于2026年4月12日至5月20日组织开展全流程、全覆盖自查工作,现将自查情况报告如下:

一、自查工作总体开展情况

本次自查严格遵循“统一领导、分级负责、全面覆盖、问题导向”原则,成立由单位主要负责人任组长、财务部门牵头,纪检监察、内部审计、业务部门共同参与的专项自查工作小组,明确责任分工、细化自查清单、压实工作责任,确保自查工作不走过场、不留死角。

(一)自查范围

覆盖单位本级及下属8家全资子公司、2家控股子公司2025年1月至2026年3月期间的所有财经活动,涉及资产总额42.68亿元、2025年度营业收入18.72亿元、财政拨款资金3.26亿元、专项资金1.98亿元,对自查发现的重大问题追溯至相关年度。

(二)自查内容

严格对照专项行动重点检查事项,梳理形成12大类47项具体自查清单,主要包括:国家重大财税政策落实情况、政府过紧日子要求执行情况、财经纪律刚性约束落实情况、会计核算规范情况、国有资产管理情况、政府采购及项目资金使用情况、预决算管理情况、内部控制制度建设及执行情况、基层“三保”政策落实情况、防范化解地方政府隐性债务情况、财务人员履职

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