- 1
- 0
- 约6.95千字
- 约 17页
- 2026-08-04 发布于四川
- 举报
2026年事业单位会计监督检查自查报告
为严格落实《中华人民共和国会计法》《行政事业单位财务规则》《事业单位内部控制规范(试行)》及《财政部关于开展2026年度行政事业单位会计监督检查工作的通知》要求,进一步规范本单位会计核算行为,防范财务运行风险,提升资金使用效益,本单位于2026年5月10日至5月30日,组织财务、内审、纪检及各业务科室骨干组成自查工作小组,对2025年1月1日至2025年12月31日期间的会计核算、预算管理、资金使用、资产管理、内部控制建设等全流程财务工作开展全面自查,现将自查情况报告如下:
一、单位基本情况
本单位为公益一类事业单位,隶属于XX市XX局,主要承担全市公共服务资源统筹、公益项目实施、民生服务保障等职能。2025年末单位核定编制128人,实有在岗人员121人,离休人员2人,退休人员47人。2025年度部门预算批复总收入8927.35万元,其中财政拨款收入7862.42万元、事业收入689.13万元、其他收入375.80万元;年度总支出8769.42万元,其中基本支出3215.67万元、项目支出5553.75万元;年末结转结余157.93万元,均为项目支出专项结转。单位设置独立财务科,配备专职财务人员5名,其中中级会计师3名、初级会计师2名,分别负责会计核算、出纳、预算管理、资产管理、内审监督岗位,岗位职责相互分离,不相容岗位设置符合规范要求。
二
原创力文档

文档评论(0)