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- 2026-08-05 发布于江西
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2025年金融业审计部审计员内部审计报告手册
第1章总则
1.1目manual编写目的
金融业审计部审计员内部审计报告手册的编写,旨在为审计团队提供一套标准化、系统化的操作指南,确保审计报告的规范性、专业性和有效性。在日益复杂的金融监管环境下,一份严谨的审计报告不仅是内部风险管理的基石,更是外部监管机构、投资者及利益相关者决策的重要依据。手册的核心目标在于统一审计语言,明确报告编制流程,减少主观判断带来的偏差,同时提升审计效率,为组织决策提供可靠的数据支撑。例如,通过细化关键审计发现的表达方式,可以使管理层迅速把握风险点,从而及时调整策略。
1.2适用范围
本手册适用于金融业审计部所有审计员及参与审计报告编制的相关人员,涵盖但不限于:信贷业务审计、投资风险审计、合规审计、内部控制审计等核心审计领域。具体应用场景包括但不限于:
-对银行、证券、保险等金融机构的年度审计报告撰写;
-对专项审计项目(如反洗钱合规审计)的成果呈现;
-对审计发现问题的整改跟踪报告编制。
需要注意的是,本手册不适用于外部审计机构提交监管机构的报告,后者需遵循独立的审计准则和格式要求。
1.3依据文件
审计报告的编制必须严格遵循以下法律法规及行业准则:
1.《中华人民共和国审计法》及相关司法解释;
2.《中国银行业监督管理法》《证券法
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