财务收支审计业务培训指南
一、财务收支审计核心目标与合规依据
(一)核心目标
财务收支审计的核心目标可拆解为5个维度,各维度量化目标清晰明确:
1.真实性目标:确认财务报表反映的收支事项发生额与余额偏差率控制在0.5%以内,原始凭证、记账凭证、会计账簿、报表数据勾稽关系完全一致,不存在虚构收入、虚增成本、套取资金的虚假事项。
2.合法性目标:核查所有收支事项符合《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国审计法》《企业财务通则》《行政单位财务规则》等现行法律法规,以及被审计单位内部财务管理制度,违规收支占总收支比重不超过1%。
3.效益性目标:评估资金配置效率与使用效益,行政事业单位重点核查
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