2026年国企公司治理和管控工作自查报告
一、自查工作总体开展情况
本次自查严格按照《国务院国资委关于做好2026年度中央及地方国有企业公司治理与管控专项检查的通知》《XX省省属国有企业治理体系建设三年行动收官评估方案》要求,由集团党委牵头,董事会办公室、战略运营部、财务管理部、风险合规部、人力资源部、纪检监察室6个核心部门组成专项自查工作组,覆盖集团总部及12家二级全资子公司、8家控股子公司、4家参股企业,自查范围包含2025年1月至2026年6月期间所有治理决策事项、管控制度执行、风险防控落地情况。
本次自查共梳理“党建入章”执行情况、董事会职权落实、经理层任期制契约化管理、“三重一大”决
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